問題已解決
老師,小規模增值稅申報表上有一個退稅款,預繳稅款預繳多了,我發現銀行流水扣繳的錢跟本身代開專票的稅款不一致,我該怎么給它做賬呀(已經把附加稅加上)



這個預繳有附加稅,你這個按回單做借應交增值稅,貸銀行,應交稅費-應交城建稅 貸銀行,是有作廢發票是不是?預繳多掛著就可以,
2020 10/30 11:30

84784952 

2020 10/30 11:33
沒有作廢的發票,是銀行回單上的數多了,那我銀行多出的數怎么做呀

84784952 

2020 10/30 11:36
借:應交稅費—增值稅
應交稅費—城建稅
應交稅費—增值稅—已交稅金
貸:銀行存款
是這樣的嗎

maize老師 

2020 10/30 11:48
小規模不使用已交稅金三級科目,借應交增值稅,貸銀行,應交稅費-應交城建稅 貸銀行

84784952 

2020 10/30 11:51
是直接把多交的錢放進增值稅哪里嗎

maize老師 

2020 10/30 12:11
是不是多交增值稅?是掛下面

84784952 

2020 10/30 12:18
銀行多交了,比如代開專票的稅額是增值稅:5674.4,附加稅:680.93,銀行發生數:7422.9,那多出來的怎么辦

maize老師 

2020 10/30 12:35
咋多了1000多?都是多交增值稅嗎,之前沒有說開錯作廢過嗎?

84784952 

2020 10/30 12:36
沒有,都是多交的,在稅局哪里找了,也沒有作廢的發票

maize老師 

2020 10/30 12:38
你開發票開多少,完稅證明回單是多少?發票上面相加那個稅額是多少?

maize老師 

2020 10/30 12:39
借應交增值稅,貸銀行,應交稅費-應交城建稅 貸銀行 都掛這個,多交增值稅也是掛這個

84784952 

2020 10/30 14:22
老師,那我代開專票已經取出來的話,稅款已經扣了,我怎么做賬呀,當月取出當月作廢的,我是不是只需要做正確的發票就可以了嗎

maize老師 

2020 10/30 14:24
是只需要做正確分錄,這個交稅是按合計做應交增值稅下面,這個會有借方余額,表示多交稅

84784952 

2020 10/30 14:26
哦,那我把銀行多出來的數放進增值稅,附加稅,借方出現余額的話代表多交稅是嗎

maize老師 

2020 10/30 14:34
多交分開對應放就可以,是

84784952 

2020 10/30 14:35
老師,那我計提附加稅時需要計提作廢那幾張發票嗎

maize老師 

2020 10/30 14:47
不需要,這個附加稅按實際去計提,這個交的時候按這個多交做,這樣才會體現借方,

84784952 

2020 10/30 14:47
好的,謝謝老師,明白了

maize老師 

2020 10/30 15:01
好的,我先回復別的學員了
