問題已解決
老師,增值稅發(fā)票未認(rèn)證,未抵扣的幾種賬務(wù)處理分錄是什么?



你好
借管理費用等
貸 銀行存款
2020 10/24 11:05

84785010 

2020 10/24 11:11
不是這個,我意思已認(rèn)證已抵扣、已認(rèn)證未抵扣、未認(rèn)證未抵扣、未認(rèn)證已抵扣的分錄

紫藤老師 

2020 10/24 11:18
當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月抵扣
借管理費用等
應(yīng)交稅費
貸銀行存款

紫藤老師 

2020 10/24 11:19
要么認(rèn)證抵扣,要么不認(rèn)證不抵扣

84785010 

2020 10/24 11:59
老師,我們公司有點留底稅額,已經(jīng)幾個月沒有繳納增值稅了,從10月份開始,我想先不認(rèn)證發(fā)票,也不抵扣,把留底稅額給用了。會計分錄怎么做?

紫藤老師 

2020 10/24 12:50
留抵稅額不需要做賬
