問題已解決
銷項進項稅額抵扣,還要寫分錄嗎?



你好,需要做分錄的
是進項大于銷項,還是銷項大于進項呢?
2020 10/19 15:44

84785038 

2020 10/19 15:46
進項大于銷項怎么寫?進項小于銷項呢?

鄒老師 

2020 10/19 15:52
你好
如果是進項大于銷項,
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
進項小于銷項,
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

84785038 

2020 10/19 15:56
老師 這個分錄是在期末計提結轉嗎 還是什么時候?

鄒老師 

2020 10/19 16:02
你好,是月末結轉的時候做?

84785038 

2020 10/19 16:13
那進項大于銷項 期末應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)是有借方余額的對吧?不用管放著下月留抵對嗎?
銷項大于進項 期末應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)是有貸方余額的對吧?等著次月交稅就行了?

鄒老師 

2020 10/19 16:15
你好
1,進項大于銷項,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)是有借方余額的,放著不管,下個月直接抵扣就是了
2,銷項大于進項,是的,是這樣的?

84785038 

2020 10/19 16:16
謝謝老師耐心解答~

鄒老師 

2020 10/19 16:17
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
