問題已解決
老師,我這里有這樣一筆業務,我們公司要購買商品,預付了供應商一部分貨款,會計分錄為:借:預付賬款 貸:銀行存款 ;等貨物到的時候,又該怎么做分錄?



加入那個差額我們沒有及時付呢?該怎么做?
2015 10/13 17:12

84784949 

2015 10/13 17:20
老師,我跟您的做法一樣,可是為什么有些人把差額也記入,預付賬款呢?

羅老師 

2015 10/13 17:11
借 庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸 預付賬款 銀行存款(差額)

羅老師 

2015 10/13 17:17
差額沒有支付,那就計入 應付賬款科目

羅老師 

2015 10/13 17:30
這個是有的企業所有的支付都要通過預付賬款中轉
