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答案中本期遞延所得稅為25-20我可以理解,當期應交為什么要減去5除以25%呢

84784973| 提問時間:2020 10/12 18:12
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學您好 遞延所得稅負債增加5,說明資產賬面價值>計稅基礎,也就是會計口徑計提的折舊少,而稅法口徑計提的折舊多,差額是5/25%=20, 利潤總額是根據會計口徑算出來的,要把折舊因素考慮進去才能算出稅法口徑的所得。
2020 10/12 19:13
84784973
2020 10/12 19:17
老師,如果我理解為,調整遞延所得稅就是將會計口徑調整為稅法口徑,這樣對嗎
84784973
2020 10/12 19:19
將遞延所得稅加到本期會計所得稅是不是就是當期所得稅呢
王曉老師
2020 10/12 19:34
您好 1.理解是正確的,會計口徑計算出來的所得稅叫做所得稅費用,稅法口徑計算出來的應交所得稅,兩者之間的差額就是遞延所得稅。 2.所得稅費用(會計口徑)=應交所得稅(稅法口徑)+遞延所得稅負債-遞延所得稅資產
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