問題已解決
老師你好,上個月有筆進項稅認證了也抵扣了。但是這是福利費不能抵扣。這個月怎么做賬,做個借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅。這樣對嗎



借管理費用福利費貸進項轉(zhuǎn)出
2020 10/12 10:41

84784963 

2020 10/12 11:24
不用再借進項稅轉(zhuǎn)出貸進項稅了嗎

郭老師 

2020 10/12 11:35
你好
是的
不需要做這個的

84784963 

2020 10/12 11:55
老師你好,資產(chǎn)負債表應付賬款是負數(shù),這有影響嗎。

84784963 

2020 10/12 11:55
因為錢已經(jīng)付了,發(fā)票還沒給我們。

郭老師 

2020 10/12 12:27
可以
的
沒有影響的
