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問題已解決

老師,我是建筑公司。根據物資部資料有供應商從我工程項目領材料抵欠供應商貨款。我的分錄是借其他應付款xxx供應商 貸其他業務成本xxx工程借方紅字,這樣做對嗎?能結轉斤本年利潤嗎?

84784978| 提問時間:2020 09/26 14:13
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速問速答
曹帥老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,您這種應該開票確認收入,而不是沖減成本
2020 09/26 14:27
84784978
2020 09/26 14:31
他在其他工程領走材料抵他的欠款,那該工程的材料要減少啊?
曹帥老師
2020 09/26 14:32
請問這些材料是供應商供的嗎?相當于他供給A材料,拿走了B材料抵貨款對嗎
84784978
2020 09/26 14:33
對方他不會開票啊?你本就欠他錢
曹帥老師
2020 09/26 14:34
是你要給對方開票。不是供應商開
84784978
2020 09/26 14:36
嗯!但對方不要發票,他也認可。我只能是做營業外收入可以嗎?
曹帥老師
2020 09/26 14:51
您好,做營業外收入不合適。 您可以這樣做, 借:應付賬款 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 做未開票收入申報
84784978
2020 09/26 14:59
我們改供應商沒在應付賬款里,掛在其他應付款里的,我直接做其他業務收入,做未開票繳稅款可以嗎?
曹帥老師
2020 09/26 15:00
您好,可以啊。沒有問題。
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