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4.下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有(? )。 A.內部控制的目標是絕對保證企業經營管理合法合規 B.內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計 C.內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發表審計意見,包括非財務報告內部控制

84785012| 提問時間:2020 09/23 22:25
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Lyle
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
選擇BC A錯,內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進企業實現發展戰略;D錯,注冊會計師針對財務報告內部控制發表審計意見,對非財務報告內部控制的重大缺陷,應增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”進行披露。
2020 09/23 22:29
84785012
2020 09/23 22:29
選項B為什么正確?
84785012
2020 09/23 22:31
內部控制審計不是限定在財務報告內部控制審計嗎?
Lyle
2020 09/24 12:11
不是的 你那是財務報告審計里帶的內部控制審計 一般的內部控制審計是事務所一項單獨的業務
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