問題已解決
公司支付給臨時員工的工資及獎金2000元,按勞務費申報 2000元,代扣個稅240元(個稅部分由公司承擔),請問老師這個完整分錄應該怎么做



同學,你好,分錄如下。
計提的時候
借:管理費用-勞務費 2000
貸:應付職工薪酬-勞務費 2000
發放的時候
借:應付職工薪酬-勞務費 2000
貸:銀行存款 1760
其他應付款 240
繳納個稅的時候
借:其他應付款 240
貸:銀行存款 240
借:營業外支出 240
借:管理費用 (負)240
2020 09/14 16:01

84784962 

2020 09/14 16:13
老師,是以2000元為計稅基數 (2000-800)*20%=240元 實際發放2000元,個稅扣繳240元 。一共是2240元,

桂龍老師 

2020 09/14 16:18
從這里開始改
發放的時候
借:應付職工薪酬-勞務費 2000
貸:銀行存款 2000
繳納個稅的時候
借:營業外支出 240
貸:銀行存款 240

84784962 

2020 09/14 16:27
老師,勞務費是8月份發放的,繳納的個稅是9月份扣繳的,那我8月份的賬是不是需要計提240元的個稅

桂龍老師 

2020 09/14 16:32
不用了,繳納個稅的時候,做在當月損益就可以了。

84784962 

2020 09/14 16:32
好的,謝謝老師

桂龍老師 

2020 09/14 16:34
不客氣,祝你學習愉快,滿意給個五星好評。

84784962 

2020 09/14 16:39
老師,做到當月損益,是不是您最后那個分錄:
借:營業外支出 240
貸:銀行存款 240

桂龍老師 

2020 09/14 16:42
是的,這就是當月繳納個稅的分錄,因為你們公司幫個人負擔了個稅,所以進營業外支出。
