問題已解決
請問事業單位賬務處理。原在建工程100萬。現在收到發票80萬、收到退款2萬。



同學你好,財務會計分錄如下:
借:銀行存款 20000元(退款金額)
在建工程 負數20000元(退款金額)
在建工程 800000萬元(發票金額)
貸:在建工程 800000萬元(發票金額
2020 09/10 21:28

84785037 

2020 09/10 21:56
老師不好意思,退款是20萬。請問分錄一樣嗎

84785037 

2020 09/10 21:57
現在80萬收到發票是不是要轉固定資產了?

王雁鳴老師 

2020 09/10 22:04
同學你好,分錄是一樣的,收到80萬元發票,是要轉固定資產的。

84785037 

2020 09/10 22:06
老師再請教一下,那2萬塊,我要不要先轉到費用化,然后再來沖銷后再入銀行存款

王雁鳴老師 

2020 09/10 22:10
同學你好,那個20萬元,不需要先費用化,直接按我上面的分錄做就行了。

84785037 

2020 09/10 22:11
好的謝謝老師。

王雁鳴老師 

2020 09/10 22:16
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

84785037 

2020 09/10 22:19
老師祝您教師節快樂,工作順利

王雁鳴老師 

2020 09/10 22:34
同學你好,謝謝你的祝福。
