問題已解決
公司做了一個拆除工程,拆除完畢后甲方開了廢料發票100W銷售給我司沖抵了勞務費用100W后,我們付了100W的廢料款,(私底又把100W還給我們了)這該如何做帳? 1:借:應收帳款100W貸:主營業務收入100W 借 原材料100W 貸:應付帳款100W 2:借:應付帳款100W 貸: 銀行存款100W 我的應收帳款沒地方沖(實際上錢已到我們私帳上)



你好,老師正在解答,請耐心等候
2020 08/12 10:59

84785013 

2020 08/12 11:05
之前這個問題小林老師一直在回復我,但我的應收帳款,還是沒辦法解決。。。老師幫我再想想辦法看

趙海龍老師 

2020 08/12 11:06
不好意思,已經接手,你要不再發一個題目聯系一下林老師,她對前面的也有思路,中途解答前面的還要重新了解

84785013 

2020 08/12 11:08
不知道怎么發給他。原來那個發不了,不過問題也是一樣的。。就是上面這個應收帳款,沒法解決,,得一直掛帳。。。。

84785013 

2020 08/12 11:10
小林老師的意思,要么是對帳往來,但我的錢付出去了,就對沖不了,那么我付出去錢對沖主營業務收入可行?

84785013 

2020 08/12 11:12
也就是先對沖借應付帳款100W 貸應收帳款:100W 當我把款付給對方時:借:銀行存款-100W 貨:主營業務收入-100W

84785013 

2020 08/12 11:15
這樣我銷項稅也不用交了,

趙海龍老師 

2020 08/12 11:26
私底下把錢給你只是為了平帳過一下銀行流水
現在你在支付給對方
