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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我本月結(jié)轉(zhuǎn)成本后,發(fā)現(xiàn)庫存為負(fù)數(shù)了,查了以前的庫存,發(fā)現(xiàn)以前的庫存不對,怎么調(diào)整呢?



這個(gè)之前是少入庫嗎?借庫存商品 ,貸應(yīng)付賬款,
2020 08/11 14:40

84784970 

2020 08/11 14:42
關(guān)鍵是放到應(yīng)付賬款科目下的暫估嗎?

maize老師 

2020 08/11 14:44
這個(gè) 是沒有收到發(fā)票有實(shí)物嗎,可以,貸應(yīng)付賬款暫估款

84784970 

2020 08/11 14:45
是我們自己生產(chǎn)的,不是外購的

maize老師 

2020 08/11 14:45
你去查下賬,是不是原材料這個(gè)對應(yīng)少做,對應(yīng)庫存商品是不是少了

84784970 

2020 08/11 14:46
是好幾個(gè)月累計(jì)下來的庫存差額,單價(jià)怎么弄?

84784970 

2020 08/11 14:48
原材料庫存是對的,是以前入庫數(shù)量少入的.

maize老師 

2020 08/11 14:54
是以前入庫數(shù)量少入的. 那就補(bǔ)上,這個(gè)少入庫補(bǔ)上這個(gè),

84784970 

2020 08/11 15:08
這樣的話,產(chǎn)成品單價(jià)就偏低 的

maize老師 

2020 08/11 15:35
是的,你的意思是之前總價(jià)沒有問題只是數(shù)據(jù)少了?那會單價(jià)低,你之前入賬單價(jià)高了,
