問題已解決
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調(diào)?



你銀行存款余額+其他應(yīng)收款余額不等于應(yīng)付賬款的余額,就會不平衡啊
2020 08/10 17:06

84785027 

2020 08/10 17:08
銀行存款的余額是老板投入的資金,我把銀行存款的余額=實收資本的余額了,這樣對嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款就不平衡了

84785027 

2020 08/10 17:16
現(xiàn)在是應(yīng)付賬款大于銀行存款+其他應(yīng)收款,我要把差額填在實收資本上嗎?

辜老師 

2020 08/10 17:19
是的,可以填列到實收資本

84785027 

2020 08/10 17:21
是填到實收資本的借方嗎?我填了一下,看到余額出來的是紅字,沒問題嗎?

辜老師 

2020 08/10 17:22
實收資本不可能是負數(shù)的

84785027 

2020 08/10 17:24
我填入的是負債大于資產(chǎn)?這是填錯了嗎?

辜老師 

2020 08/10 17:26
那就是你的數(shù)據(jù)不對了

84785027 

2020 08/10 17:34
那我們的應(yīng)付賬款不填數(shù)據(jù)了,行不行?只填入銀行存款和其他應(yīng)收款,把這兩個加起來的數(shù)字,填入實收資本的貸方

辜老師 

2020 08/10 17:37
你不知道公司具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)嗎,你這個余額是哪里來的

84785027 

2020 08/10 17:39
這是以前的員工做的流水賬,我是剛接手的

辜老師 

2020 08/10 17:40
那你這個只能擠平了,可以擠到其他應(yīng)收款里面

84785027 

2020 08/10 17:45
把應(yīng)付賬款做到其他應(yīng)收款里嗎?

辜老師 

2020 08/10 17:46
吧應(yīng)付賬款—銀行存款—其他應(yīng)收款的差額,計入到其他應(yīng)收款里面

84785027 

2020 08/10 17:50
到時候如果付了,就沖其他應(yīng)收款,是嗎?

辜老師 

2020 08/10 17:52
是的,你的理解是對的

84785027 

2020 08/10 17:57
那個實收資本不就有問題了嗎?

辜老師 

2020 08/10 18:02
那你就不用填列實收資本了

84785027 

2020 08/10 18:08
把差額填到其他應(yīng)收款里,填到借方還是貸方?

辜老師 

2020 08/10 18:40
你是負債大于資產(chǎn),所以是借方
