問題已解決
老師,我想問下,我增值稅納稅申報表期末未繳稅額是負數怎么辦。我每個月都是正常繳稅啊,也沒有說多繳納了,每個月都是申報多少繳納多少啊



增值稅納稅申報表期末未繳稅額是負數是留底稅額,是可以用下次抵扣的
2020 08/04 10:24

84784981 

2020 08/04 10:30
我正常申報按道理說是沒有留底稅額的啊

徐阿富老師 

2020 08/04 10:37
你好,申報可以有留底啊,進項大于銷項就有留底,你是說每個月都有增值稅繳納的?

84784981 

2020 08/04 10:39
對,如果有留底的正常我也抵消了啊。我后期都是銷賬大于進項

徐阿富老師 

2020 08/04 10:40
你好,那你的申報表不對。可能已交增值稅金額填錯了

84784981 

2020 08/04 10:40
那這個申報的時候不是國稅局系統里面自動生成的嗎

徐阿富老師 

2020 08/04 10:51
你好,大多是自動生成的,已交稅款有時候會把上月數據也會直接帶出來的,需要修改的。你應該到前面幾個月申報表檢查下

84784981 

2020 08/04 11:00
如果查出來了是不是要到稅務局直接修改

84784981 

2020 08/04 11:01
還是說下個月申報的時候把數據改下申報

徐阿富老師 

2020 08/04 11:02
你好,是的,稅務大廳修改下申報表就可以

84784981 

2020 08/04 11:05
如果是很早之前就有這個問題,那不是要一個月一個月改,還是說我在最新一期申報表修改就可以

徐阿富老師 

2020 08/04 11:07
你好,這個就要看當地稅局了,其實只要那個月改了,其他月份稅局把你點擊下同步就好的,我也碰到修改之前申報表,就改當月的,之后點擊同步就可以

84784981 

2020 08/04 11:18
那這些去大廳就可以弄嗎

徐阿富老師 

2020 08/04 11:22
你好,查出來需要修改的去大廳可以直接修改申報的

84784981 

2020 08/04 11:23
同步那個也是去大廳修改嗎

徐阿富老師 

2020 08/04 12:14
你好,是的,大廳會把你同步的話后面的就不用修改申報了
