問題已解決
增值稅納稅申報表的32、33欄的未繳稅額怎么會有那么多?每個月都有繳稅的,不存在欠繳稅額,要怎么填寫才能平賬?



同學,這種情況你手動在31欄填上這個金額就好了
2019 11/06 10:20

84784969 

2019 11/06 10:50
那我當月存在留抵稅額,算是多繳稅額嗎?31欄反映納稅人本期實際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。我31欄需要留一個我留抵稅額的金額嗎?

洛洛老師 

2019 11/06 10:53
同學,這個跟留抵稅額沒有關系的,你申報表的31欄填上金額就對了。反映的是本地繳納的上期應交的稅額。就是期初未交的這個金額抄到31欄就好了

84784969 

2019 11/06 11:01
真的嗎?我問了兩次了。擔心寫上去申報了有問題

洛洛老師 

2019 11/06 11:06
沒有問題的,主表25欄為正數,主表的30欄填寫和25欄一樣的數據就可以了,這個只是代表您上期繳納了稅款,并不表示需要您重復繳納哦。

84784969 

2019 11/06 11:31
那在30欄填寫和在31欄填寫有區別嗎?

洛洛老師 

2019 11/06 11:32
你填寫30欄準確點,就不填31欄了。

84784969 

2019 11/06 11:35
好的

84784969 

2019 11/06 11:36
謝謝老師

洛洛老師 

2019 11/06 11:49
同學不客氣,滿意請給五星好評哦
