問題已解決
請問一下,公司空調(diào)報廢賣出,收到錢,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費一銷(13%)這筆固定資產(chǎn)清理填增值稅申報表是填到13%貨物加工這一欄?



你好,是的,填寫在這一欄就可以的
2020 08/04 09:07

84784961 

2020 08/04 09:14
老師昨天問你的那個生活垃圾有償服務(wù)和監(jiān)測技術(shù)按服務(wù)交印花稅這個服務(wù)是屬于技術(shù)合同交印花稅?

樸老師 

2020 08/04 09:17
嗯,按照技術(shù)服務(wù)的來交就行了

84784961 

2020 08/04 09:41
好的,還請問一下老師,公司出租的房屋,收到水電費,公司開了發(fā)票給對方,在填申報表時這個水電費收入是填貨物加工這一欄?

樸老師 

2020 08/04 09:49
嗯,是填寫貨物加工這一欄

84784961 

2020 08/04 10:14
老師,那我申報表申報后,獲取附加稅的時候提醒這個,說申報表的計稅依據(jù)是否準(zhǔn)確是怎么回事了。

樸老師 

2020 08/04 10:22
你根據(jù)你交的銷項稅來計算附加稅就行
