問題已解決
老師,請問進項轉出是在對方開了紅字后才操作?還是在我給對方開了紅字信息表的這月操作?



你好,你方開具紅字信息表就做進項稅額轉出
2020 08/03 16:01

84785016 

2020 08/04 09:34
你好,我是7月份開了紅字信息表給對方的。對方是8月份才開紅字發票給我。
目前我正準備申報7月份的增值稅申報。請問要把進項轉出填入7月份增值稅申報表嗎?

佟老師 

2020 08/04 10:27
是的,您的理解正確,需要填寫在7月申報表中

84785016 

2020 08/04 10:31
老師,可是有的老師說是以開出紅字發票為準,意思對方是8月份才開的紅字,應該在申報8月份時才做進項轉出?我有點懵

佟老師 

2020 08/04 11:24
參考《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)的規定,購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》)以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
