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增值稅減免稅申報的免征增值稅項目銷售額是填的開餐費發票的收入,無票收入不填這里嗎?

84785003| 提問時間:2020 07/30 12:47
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,是的,無開票收入直接填寫在第一欄里,
2020 07/30 12:48
84785003
2020 07/30 13:09
這個308869.6元是填的開票收入,無票收入填哪里?
莊老師
2020 07/30 13:19
你好,填寫在小規模主表的第一欄里,
84785003
2020 07/30 13:23
我們是餐飲配送行業一般納稅人
84785003
2020 07/30 13:25
我剛交接,看前任都是交的企業所得稅季報,我對這行的稅務政策也不清楚啊!
莊老師
2020 07/30 15:10
你好,是一般納稅人操作, 增值稅一般納稅人應在當期《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第18欄、第19欄相關列次,填報免稅銷售額,并在《增值稅減免稅申報明細表》中選擇正確的免稅代碼,填寫相關列次。同時納稅人已申報抵扣的進項稅額中屬于免稅項目對應的進項稅額,應按照規定填報在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第14欄,作轉出處理。
莊老師
2020 07/30 15:15
在一般納稅人附表一第19欄填寫,開票和未開票的免稅服務金額,
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