問題已解決
老師問一下,年定結轉,7201-待處理的科目,要怎樣結轉



你好,可以這樣處理,借待處理財產損溢,貸營業外收入
2020 07/28 16:01

84784989 

2020 07/28 16:38
老師,事業單位的7201代扣代繳,要這么處理嗎?謝謝

莊老師 

2020 07/28 16:40
你好,事業單位代扣社保會計分錄不是這樣的,
參考一下面的,
事業單位支付平臺,用零余額賬戶,有直接支付和授權支付兩種。
借:事業支出——基本工資
——津貼補貼
貸:其他應付款——社保
貸:其他應付款——公積金
貸:財政補助收入——直接支付
事業單位代扣住房公積金的分錄怎么做?
1、提取單位負擔部分:
借:事業支出——社會保障繳費——住房公積金
貸:應付職工薪酬——住房公積金
2、從工資中扣個人負擔部分:
借:應付職工薪酬——基本工資等
貸:銀行存款
其他應付款——住房公積金
...........(其他科目)
3、繳納時(后附回單):
借:應付職工薪酬——住房公積金
其他應付款——住房公積金
貸:銀行存款

84784989 

2020 07/28 16:44
老師,我搞不懂的是預算會計分錄,你幫我看一下

莊老師 

2020 07/28 16:46
你好,你分錄發過來,我看看是什么原因

84784989 

2020 07/28 16:46
借事業支出-人員經費
事業支出-待處理事業支出-代扣代繳
貸資金結存

84784989 

2020 07/28 16:47
這種情況年末怎么處理

莊老師 

2020 07/28 17:04
你好,要結轉到事業結余借方
借:事業結余
貸:借事業支出-人員經費
事業支出-待處理事業支出-代扣代繳
