問題已解決
老師,如果發現往年計提的工資與實際發放不符,現在調的話怎么做會計分錄呢?



多計提了嘛
可以紅沖的
之前分錄不變金額是負數
2020 07/18 17:19

84785017 

2020 07/18 17:38
不是今年的是去年的,用以前年度損益調整吧?還是直接沖管理費用呢

郭老師 

2020 07/18 17:59
你要修改以前的年報嗎
不修改的沖管理費用

84785017 

2020 07/18 17:59
修改以前年度的

郭老師 

2020 07/18 18:05
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。
