問題已解決
老師你好請問,發放工資是有人沒有發放工資,這樣計提和實際發放不符怎么做賬?



同學你好
按計提的來做就可以了
2023 10/19 12:16

84784994 

2023 10/19 12:31
這樣做,發放工資時借貸不平

樸老師 

2023 10/19 12:34
同學你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金

84784994 

2023 10/19 12:41
老師發放工資時,應付職工薪酬填的是實際發放金額,這樣理解對嗎?

84784994 

2023 10/19 12:42
如果有一個員工沒有按時發工資,那社保個人交的部分怎么扣呢?等他發工資時在一起嗎?

樸老師 

2023 10/19 12:45
同學你好
對的
是這樣的

84784994 

2023 10/19 12:48
好的謝謝老師理解了。

樸老師 

2023 10/19 12:49
滿意請給五星好評,謝謝

84784994 

2023 10/19 12:54
老師還有一個問題想問,發工資時轉錯了多發了幾十塊錢?也不退了,這種情況怎么處理?

樸老師 

2023 10/19 12:59
計入營業外支出就可以了

84784994 

2023 10/19 13:05
好的謝謝老師

樸老師 

2023 10/19 13:09
滿意請給五星好評,謝謝
