問題已解決
老師,請問為什么應(yīng)交稅費的金額是填到其他流動資產(chǎn)里呢,而且只是進(jìn)項的金額,沒有加上個稅借方金額



因為進(jìn)項稅借方余額是留底進(jìn)項稅,是資產(chǎn),要重分類到其他流動資產(chǎn)
2020 07/14 18:43

84785004 

2020 07/14 18:44
那么我這個個稅借方余額填哪里呢

84785004 

2020 07/14 18:45
資產(chǎn)負(fù)債表不平

辜老師 

2020 07/14 18:46
個稅就是負(fù)數(shù)計入應(yīng)交稅費里面

84785004 

2020 07/14 18:48
但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)是不計入的,那么我的資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢

84785004 

2020 07/14 18:49
你看我發(fā)的第一張圖,就是系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費欄沒有數(shù)據(jù)

辜老師 

2020 07/14 18:53
你賬務(wù)有沒有問題,因為應(yīng)交稅費~個稅不可能為負(fù)數(shù)的

84785004 

2020 07/14 18:55
因為我們是先按照工資表給員工交個稅,但是工資還沒發(fā),所以只做了,借,應(yīng)交稅費個稅,貸,銀行存款,所以就是負(fù)數(shù)

辜老師 

2020 07/14 19:08
你沒有發(fā)放工資,是不用申報繳納個稅的

84785004 

2020 07/14 19:28
因為我們是延遲發(fā)工資

84785004 

2020 07/14 19:29
老師這個該如何做呢

辜老師 

2020 07/14 19:52
你不想賬務(wù)核算規(guī)則,只能手動調(diào)整報表了

84785004 

2020 07/14 21:28
那么我報稅的時候怎么填呢

辜老師 

2020 07/14 21:30
你就按這個調(diào)整后的報表填列財務(wù)報表就可以了

84785004 

2020 07/14 21:37
好的,謝謝

辜老師 

2020 07/15 08:00
好的,客氣,幫到你就好
