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請問老師過年過節發員工福利,是不是計工資,應付福利費?



你好,應該是應付職工薪酬二級科目福利費。
2020 07/11 10:16

郭老師 

2020 07/11 10:16
現在沒有應付福利費
應付工資啦。

84784958 

2020 07/11 10:26
付快遞費呢

84784958 

2020 07/11 10:27
是計其他應付款嗎

郭老師 

2020 07/11 10:29
提前支付的嗎?借其他應收款貸,銀行存款,如果還沒有支付,借管理費用貸其他應付款。

84784958 

2020 07/11 10:38
是報銷時的

郭老師 

2020 07/11 10:40
之前掛的那個往來沖那個

84784958 

2020 07/11 11:20
是第一筆,老師,再問您一下,單位購車,我單位是小規模納稅人,可以抵稅嗎

郭老師 

2020 07/11 11:21
不可以抵扣增值稅的,你可以抵扣所得稅。

84784958 

2020 07/11 11:23
固定資產都可以抵所得稅嗎

郭老師 

2020 07/11 11:27
這個看具體的,如果是生產經營用的,可以福利費招待費的不可以。

84784958 

2020 07/11 14:07
老師,單位購置轎車,保險費,稅金,服務費一共248000元,貸款14萬,裸車20萬,請問怎么做賬呢

郭老師 

2020 07/11 14:08
購置稅加車款借固定資產貸銀行,長期應付款
其他的借管理費用貸銀行
以后還錢借長期應付款貸銀行

84784958 

2020 07/11 14:18
有的會計借款用待攤費用,是什么意思呢,不好意思,有點啰嗦

郭老師 

2020 07/11 14:19
待攤費用已經取消了
那個費用記到這個科目

84784958 

2020 07/11 14:24
我真的有點頭痛,購車的時候銀行打款就打了七萬多,后來七月份又打了兩萬,(發票一起來的包括稅金票)不知道怎么做賬了

郭老師 

2020 07/11 14:26
購車加購置稅,做固定資產,其他的是什么業務應該發票上都有,你直接做管理費用就可以。

84784958 

2020 07/11 14:36
跨月可以做在一個月上嗎

郭老師 

2020 07/11 14:38
你好,可以做到上個月的

84784958 

2020 07/11 14:39
好的,謝謝老師

郭老師 

2020 07/11 14:46
不用客氣的,應該的。
