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建筑業(yè)上個月做的進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做賬啊?



你好 你們上月是什么業(yè)務(wù) 怎么做分錄 。這樣好判斷借方科目
2020 07/10 11:52

84785029 

2020 07/10 12:18
我們是我們的專管員讓做的轉(zhuǎn)出,之前沒有做,是稅務(wù)查出有之前報表里有報錯的進項稅,所以讓在這個月里做了轉(zhuǎn)出,我這怎么做賬啊?

meizi老師 

2020 07/10 12:23
你好 但是做轉(zhuǎn)出 借方要有對應(yīng)科目才好轉(zhuǎn)出來。 不然借方科目無法判斷。 比如你轉(zhuǎn)出一個管理費用科目 你借方就做借管理費用 貸進項稅轉(zhuǎn)出 這樣做即可

84785029 

2020 07/10 12:24
我這樣的情況怎么做啊

meizi老師 

2020 07/10 12:28
你好 去看你們是哪里錯誤了 對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本或者費用 做到借方去

84785029 

2020 07/10 12:52
當(dāng)時做的是工程施工在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的,現(xiàn)在怎么做

meizi老師 

2020 07/10 12:53
你好 那你就做借主營業(yè)務(wù)成本貸進項稅轉(zhuǎn)出 這樣來做即可

84785029 

2020 07/10 13:15
好的!謝謝樂老師

meizi老師 

2020 07/10 13:19
沒事的 希望能幫到你

84785029 

2020 07/10 14:03
我交稅的時候怎么做呢

meizi老師 

2020 07/10 14:05
你好 你月末記得把進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 在轉(zhuǎn)未交增值稅去 。 你做借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

84785029 

2020 07/10 14:11
我是當(dāng)月做的轉(zhuǎn)出當(dāng)月就交了稅錢了

84785029 

2020 07/10 14:12
這又咋做呢

meizi老師 

2020 07/10 14:15
你好 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 然后補結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅

84785029 

2020 07/10 14:17
好的,謝謝樂老師

meizi老師 

2020 07/10 14:25
沒事的滿意請給予評價
