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19年所得稅匯算清繳調增了業務招待費 補交700的企業所得稅 請問老師 會計分錄需要怎么做



補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:1、計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅同時調整未分配利潤借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整。2、補交稅款時借:應交稅費-應交企業所得稅貸:銀行存款
2020 07/09 17:02

19年所得稅匯算清繳調增了業務招待費 補交700的企業所得稅 請問老師 會計分錄需要怎么做
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