問題已解決
老師,這是之前代賬1月的報稅結果,實際繳稅2575.24。為什么不是789.29,我不理解什么情況下期初未繳稅額和期末未繳稅額是負數。企業是一般納稅人



同學您好,小田老師為您解答。實際繳稅額=銷項稅額55481.27-(進項稅額51492.79+上期留抵稅額1413.24)=2575.24。所以應該繳納增值稅款2575.24元。之所以期末未繳稅額會有數字789.29,應該是前幾個月未能及時核對本期繳納上期應納稅額即第30行(一般為粉色模塊,可自行修改數據),導致累計下來的數字,直接導致了之后幾個月報稅的報表中期初未繳稅額和期末未繳稅額為負數。這個數據對于稅款繳納沒有影響,但是以后申報增值稅表時,需要格外注意,本期繳納上期應納稅額一欄不應該默認自動生成,而應該根據實際情況進行修改。感謝您的來訪!
2020 07/07 18:19

84785014 

2020 07/07 18:27
這個是以前代賬會計做的,第25行的負數后期需要調整嗎?要如何調整

小田馨老師 

2020 07/07 18:31
您好,小田老師為您作答。暫時不需要調整,您只需要保證這個數據不再發生更改即可,下一年的年初這個表格會重新生成新一年的數據,注意以上事項,就不會再有負數的情況了,但是本年您的報表中會一直存在這個問題,如果稅務機關問,您可以把從之前申報失誤的那月報表交給稅務機關說明情況即可。謝謝!
