問題已解決
繳納稅款的會計分錄咋做啊



借:應交稅費—應交XX稅,貸:銀行存款
2020 07/07 11:35

84784958 

2020 07/07 11:36
五月沒開發票,把錢收了 六月開的發票
會計分錄咋做

辜老師 

2020 07/07 11:38
借:銀行存款 貸:預收賬款
借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅

84784958 

2020 07/07 11:51
五月份沒有銷項稅 有進項稅 分錄改咋做

辜老師 

2020 07/07 11:58
5月不用確認收入和銷項稅啊

84784958 

2020 07/07 11:59
正常借記進項稅是不是就可以,下個月直接留底了

辜老師 

2020 07/07 12:00
是的,你的理解是對的

84784958 

2020 07/07 12:01
好的謝謝

辜老師 

2020 07/07 12:33
好的,客氣,幫到你就好
