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問題已解決

未形成無形資產的研究開發費用是200,這個費用需要加計扣除75%這個是納稅調增還是調減呀。分不清楚了

84785016| 提問時間:2020 07/07 09:45
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雷蕾老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,這個是要調減應納稅所得額的。因為是費用,費用增加會減少應納稅所得額。
2020 07/07 09:46
84785016
2020 07/07 09:51
它這個加計扣除是什么意思?是扣除這200的基礎之上還能再扣除200的百分之75是嗎
雷蕾老師
2020 07/07 09:57
是的哈,額外再扣除200的百分之75
84785016
2020 07/07 09:59
這塊調增和調減和實務的是不是不一樣呀?
雷蕾老師
2020 07/07 10:01
一樣的,實務中也是這樣處理的。
84785016
2020 07/07 10:06
廣告費假如說實際稅法允許扣除的是300但是會計上扣了500,這種多出的200就應該還要交稅,如果稅法可以扣除500,會計只扣了300剩余的200就可以結轉下一年是這意思嗎?
雷蕾老師
2020 07/07 10:17
你這個說法是正確的,但是廣告費一般不會出現稅法可以扣500,會計只扣300的情況。廣告費在稅法上是超標的可以結轉下年。比如會計上列支了500,稅法本期只允許我們扣除300,那么剩下的200就可以結轉到下年繼續抵扣。
84785016
2020 07/07 10:20
媽你說的這200可以結轉下一年,但是在當年多出的這200還是要正常交稅的兩個不沖突是嗎?
雷蕾老師
2020 07/07 10:58
給你舉個例子,比如當年實現收入1000,廣告費500,稅法只讓扣300,此時你要拿來交稅的金額是700。也就是在會計利潤500的基礎上調增了200。 這200當期調增后,明年可以抵扣。比如明年收入是1000,沒有廣告費,那明年本來是要按照1000交稅的,由于你上年有結轉了200的廣告費,那么明年是實際只要按照800交稅。
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