問題已解決
老師,我酒店開票收入25萬,未開票收入15萬,系統把25萬自動生成到免稅銷售額,那我另15萬未開票填在哪里,還有已超30萬要交稅的昰不是,這種如何填



這個也是填寫其他免稅下面,
2020 07/06 10:48

84784971 

2020 07/06 11:04
小規模超過30萬要交稅,還有不含稅銷售額3%那填不

maize老師 

2020 07/06 11:14
親,你這個是酒店單獨享受生活服務免稅 ,不是看是不是超過30萬了, 其他免稅12欄

84784971 

2020 07/06 11:18
老師,我還有個會議費是1的銷售額填在哪里呢?要交稅的,謝謝老師幫看

maize老師 

2020 07/06 11:26
你交稅填寫1行,沒有開發票1行,開發票 專票2行,普通發票3行,對應這個不含稅*2%填寫減征額16欄或者是18行=減免表2.3.4列

84784971 

2020 07/06 11:57
老師,后面兩個附表還填不呢?謝謝

maize老師 

2020 07/06 12:11
減免表需要填寫,附列資料不填寫

84784971 

2020 07/06 17:52
老師,減免表,免稅自動生成,減稅需要填不呢,納稅申報表有個減征額是填了的?謝謝

maize老師 

2020 07/06 18:02
你截圖你減免表,這個,截圖

84784971 

2020 07/06 18:07
好的,我發過

84784971 

2020 07/06 18:14
有點看不

maize老師 

2020 07/06 18:25
看不清楚,我的意思是會議費這個2%填寫是上面減免欄,不是下面免稅額

84784971 

2020 07/06 19:00
上面我填了2%的減免稅額,?下面免稅欄填歺飲和住宿銷售額的對不對,/

maize老師 

2020 07/06 19:10
是的,是的 ,上面是根據1%不含稅銷售額算出來2%填寫的

84784971 

2020 07/06 19:17
謝謝老師,我填的發出來昰花的,就是申報表第一欄3%那我填的%1的不含稅的開票和未開票收入,然后3欄就填了開票收入,再下面就填的住宿和歺飲的兔稅收入填到免稅其他那欄就這樣填的,最后的稅額就是會議的丨%的稅款,昰這樣吧?

maize老師 

2020 07/06 19:25
是的,是的,是這樣,是的,

84784971 

2020 07/06 19:56
謝謝老師哈

maize老師 

2020 07/06 20:10
好的我先回復別的學員了
