問題已解決
老師,4-6月季度開票300萬,但是手上有的發票成本只有100萬,如果按照剩下200萬預交所得稅又太高了,怎么辦呢?



您好
可以暫估成本費用先入賬 減少企業利潤 少預繳企業所得稅
2020 07/02 19:05

84784978 

2020 07/02 19:07
那收到成本票后是不是要做一筆相反的會計分錄沖掉,再做正確的呢?

84784978 

2020 07/02 19:10
就比如建筑行業,暫估勞務成本,老師能給個分錄嗎

bamboo老師 

2020 07/02 19:12
收到成本票后做暫估相同的紅字分錄沖銷 然后根據發票再做藍字分錄
借:工程施工-合同成本-人工費
貸:其他應付款-暫估

84784978 

2020 07/02 19:16
好的,謝謝

bamboo老師 

2020 07/02 19:16
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
