問題已解決
老師,資產負債表的應交稅金的負數金額是51萬,納稅申報表中的留底稅額為42萬,正常嗎?這兩數有什么勾稽關系嗎?還是必須相等?謝謝



資產負債表的應交稅金不僅僅包含增值稅。對于增值稅申報表中的留抵稅額應與“應交稅金-應交增值稅”科目余額一致。
2020 07/02 16:20

84785043 

2020 07/02 16:34
老師,剛查了下,數據不相一致,這個怎么辦怎么調?謝謝

劉之寒老師 

2020 07/02 16:35
先根據應交增值稅明細賬,包括銷項、進項等,與納稅申報表進行核對,查找出差異。根據差異原因,再確定調整科目。

84785043 

2020 07/02 16:45
老師,核對了,去年年底就差這個數,我是4月份接手的,以前的歷史問題看來是,這樣的話我怎么調整?謝謝

劉之寒老師 

2020 07/02 16:49
兩種處理:一是繼續往前查清差異原因,并填寫調賬說明,經領導審批后調賬;二是不予處理,僅對自己接手后的業務負責,未來交接時注明。
