問題已解決
小規模納稅人現在按1%開票,但是申報表稅率都是3%,怎么申報?



你好,在1.3欄填寫不含稅銷售額, 減免的2%在應納稅減征額和減免表減免項目填寫
2020 07/01 16:22

84785022 

2020 07/01 16:23
不含稅銷售額是填發票上的還是3個點算的?

莊老師 

2020 07/01 16:33
你好,是的,不含稅銷售額是填發票上的還是3個點算的

84785022 

2020 07/01 16:34
發票上是1個點啊

莊老師 

2020 07/01 16:37
你好,是的,發票上的不含稅金額是按3%計算的,不含稅金額的,

84785022 

2020 07/01 17:10
發票上的不含稅金額按1個點計算的,怎么會按3個點,發票都開的1個點

莊老師 

2020 07/01 17:12
你好,比如,你們銷售商品,不含稅價格是100,按3%計算含稅的價格是=100*(1+3%)=103,現在開票稅率優惠1%,那你們要按什么價格來開票,是不是按100,含稅價=100*(1+1%)=101

84785022 

2020 07/01 17:14
我們都是含稅價的,不管1%和3%都按100開

莊老師 

2020 07/01 17:24
你好,是這樣的,那就按1%來計算不含稅的,

84785022 

2020 07/01 17:25
那主表第1第2欄填那個?

莊老師 

2020 07/01 17:31
對于減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計算銷售額:
銷售額=含稅銷售額/(1+1%)
比如:
3月份開具了一份增值稅普通發票,含稅金額40.4萬元。
則:
不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+1%)=40.4/1.01=40萬元
應交增值稅=不含稅銷售額*征收率1%=0.4萬元
賬務處理:
借:銀行存款 40.4萬元
貸:主營業務收入 40萬元
應交稅費-應交增值稅 0.4萬元
小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次。
注意:
對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
