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商貿公司暫估成本應該當月暫估還是年末一次暫估,如果當月無進項票只有銷售,下月進項票來了,應該怎么做賬,求分錄



你好,應該按月進行暫估的,借庫存商品
貸:應付賬款-暫估
2020 06/24 11:54

84785045 

2020 06/24 11:59
按月暫估下月沖暫估就會有差點,那差額怎么弄,直接把庫存轉到成本嗎,那還有往來款怎么充掉呢

佟老師 

2020 06/24 12:55
你有差額,按照上月先做紅字沖減,不用管差額,按照發票在做就可以了

商貿公司暫估成本應該當月暫估還是年末一次暫估,如果當月無進項票只有銷售,下月進項票來了,應該怎么做賬,求分錄
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