問題已解決
你好,請問出口退稅企業,發現19年6月與19年10的增值稅申報表里的免抵退稅辦法銷售金額填寫錯誤,現在2020年6月已經跨年了,可以做更正申報嗎?更正申報后,對之前或現在的出口退稅申報有什么影響?



可以寫說明向稅務機關申請,做更正申報;如果影響稅額,做出更正申報后,稅務系統應該會自動帶出后期正確的數。
2020 06/17 20:12

84784969 

2020 06/18 08:37
更正申報了增值稅申報表的免抵退稅辦法銷售金額,不會影響稅額,但是就意味著之前申報出口退稅是錄入的對應納稅銷售額累計數據填寫錯誤,那出口退稅這邊需要怎么辦?

淼淼老師 

2020 06/18 08:58
出口退稅也要做相應的變更,如果涉及所得稅,也要做更正申報。

84784969 

2020 06/18 09:03
不涉及稅金,只會涉及出口退稅與增值稅申報表的差額
