問題已解決
(內賬)已經確認了收入,但是沒有給人家開票就沒有計提稅費,現在要給人家開票,應該怎么寫分錄,之前收到的款已經做了收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 我現在應該怎么更改?



您好,是內賬嗎,先沖之前確認的收入,再確認現在的開票收入,
借:主營業務收入(貸方紅字)
貸:應交稅費-應交增值稅
主營業務收入
2020 06/17 11:43

84784990 

2020 06/17 11:44
但是這樣的話,我的收入就不對了,我這是開的前面兩個月的總收入

84784990 

2020 06/17 11:45
我之前已經把收入給老總看了

路老師 

2020 06/17 11:50
賬上應該是這么處理,前二個月收入不變,這個月收入會是負數,負數就是相當于未計提的稅金的那部分

84784990 

2020 06/17 11:52
可以把稅金做到費用里面嗎?

84784990 

2020 06/17 11:52
因為數據太大了

路老師 

2020 06/17 11:56
稅金做進費用,交稅時怎么做分錄,而且做進了費用,收入還是負數沒變,
不過既然是內賬,你只要覺得合理就好。

84784990 

2020 06/17 12:02
主要是之前他們沒有找我們要票,就一直沒有開,我們是小規模納稅人,然后平時開的專票都是代開的,現在自己開了,而且要求是開前面幾個月的,如果我沖銷了前面的收入那這個月的收入就會增加呀?

路老師 

2020 06/17 12:06
在本月 沖銷了前面的收入,同時確認開票的收入,這個月收入在賬上沒有增加,因為主營業務收入是一增一減,就是有一個差額,是因為稅金原因。
你說的這個月收入增加是什么意思,我不太明白,之前確認的收入是19年就確認了嗎?

84784990 

2020 06/17 12:10
嗯,還有去年的

路老師 

2020 06/17 12:14
或者像你說的,你現在不要處理,等交稅后把交的稅金記入費用。

84784990 

2020 06/17 12:24
好吧,謝謝

路老師 

2020 06/17 13:00
嗯,不用謝,祝工作順利。
