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未開票收入申報(bào)后開票了怎么報(bào)稅



你好,開票的時(shí)候要減去這筆申報(bào)
2020 06/13 15:49

84784950 

2020 06/13 15:51
剛開始是按3%簡(jiǎn)易征收納稅的,因?yàn)椴恢揽蛻粢_什么票,,后面開給他9%的建筑服務(wù)票,這個(gè)要怎么填申報(bào)表

84784950 

2020 06/13 15:54
是不是在報(bào)表上簡(jiǎn)易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額,然后在一般征收那填寫正數(shù),差額的銷項(xiàng)金額用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣?

小云老師 

2020 06/13 16:12
你申報(bào)和實(shí)際開的不一樣就要按實(shí)際開的申報(bào),簡(jiǎn)易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額

84784950 

2020 06/13 16:14
那么我之前已經(jīng)預(yù)繳了稅款,現(xiàn)在要怎么交稅呢,

小云老師 

2020 06/13 16:15
按你申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)金額交,之前的你不是已經(jīng)填負(fù)數(shù)了嗎

84784950 

2020 06/13 16:16
這部分金額我可以拿進(jìn)項(xiàng)去抵扣吧?

小云老師 

2020 06/13 16:18
正常納稅項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

84784950 

2020 06/13 16:26
老師我還有個(gè)問題,就是沖減后,銷項(xiàng)還有4702,我勾選的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了幾百塊,這樣可以嗎,要怎么做賬呀

小云老師 

2020 06/13 16:47
可以,多的可以留抵,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

84784950 

2020 06/13 17:11
多出來的數(shù)字是不是填在申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)位置?

小云老師 

2020 06/13 17:15
你不是留抵嗎同學(xué),跟進(jìn)轉(zhuǎn)出有什么關(guān)系?

84784950 

2020 06/13 17:45
這個(gè)提示是什么意思呀

小云老師 

2020 06/13 17:49
填負(fù)數(shù)可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)比不通過,去大廳處理下異常就可以了

84784950 

2020 06/13 18:04
需要聯(lián)系稅管員嗎

小云老師 

2020 06/13 18:05
去大廳消除異常就行了

84784950 

2020 06/13 18:06
好的謝謝老師

小云老師 

2020 06/13 18:15
不客氣,祝你工作順利
