問題已解決
稅控盤抵減增值稅時會計分錄為借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用紅字,那借方的減免稅款不是一直在了啊



您好
年末的時候增值稅下三級科目要結平 跟您結平進項稅額一樣的賬務處理
2020 06/13 07:01

84784978 

2020 06/13 07:05
就是轉出未交增值稅到應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)對吧?那我還有個疑問就是這些二級進項、銷項、減免稅款在對應的科目余額不是會越來越多?年底會自動結轉嘛還是?

bamboo老師 

2020 06/13 07:10
就是轉出未交增值稅到應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)對的
這些二級進項、銷項、減免稅款在對應的科目余額年底要自己寫分錄結轉

84784978 

2020 06/13 07:11
年底結轉的話怎么寫

bamboo老師 

2020 06/13 07:14
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費-應交增值稅-減免稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
