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我們是餐飲公司,是無票收入,沒有對外開過發(fā)票,進項發(fā)票已驗,新政策不是可以免增值稅嗎,如何填寫在增值稅申報表中



你好 是的 免征增值稅的 填報免稅銷售額
2020 06/12 11:48

84785019 

2020 06/12 12:45
那我的進項已經(jīng)驗證了,留作留底扣稅嗎

meizi老師 

2020 06/12 12:46
你好 是的 后期抵扣就行了。 12月結束了 明年拿來抵減把

我們是餐飲公司,是無票收入,沒有對外開過發(fā)票,進項發(fā)票已驗,新政策不是可以免增值稅嗎,如何填寫在增值稅申報表中
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