問題已解決
老師,我公司是建筑設計小規模公司,購買了圖紙3萬元,因為做好設計后要用圖紙打印出來給客戶的,,上季度已付款沒收到發票,已做帳暫估,現收到發票怎樣做會計分錄?



您好!你紅字沖減之前暫估的分錄,然后做同樣的分錄就好了,其實分錄一直是一樣的額,只是金額不同而已。
2020 06/11 16:31

84785044 

2020 06/11 16:36
那之前我做的分錄金額是3萬元,,現在做會計分錄紅沖也是3萬元?因為這個月收到的發票三張每張9900元一共29700元,這個差額300元,現在收到了發票做的這個會計分錄又怎么樣做呢?

宋生老師 

2020 06/11 16:44
你好!分錄也還是一樣,跟你第一次做的3萬一樣,只是金額是29700

84785044 

2020 06/11 16:53
那做了這樣一樣的會計分錄后,因為是私人賬戶付的款,我就做庫存現金付款,這樣做會計分錄?1.購買藍圖紙,借:主營業成本29700,貸:應付賬款:29700,2.支付藍圖費;借:應付賬款:29700,貸:庫存現金:29700元

宋生老師 

2020 06/11 16:54
您好!可以的。分錄就是這樣
