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老師,你好! 外地經營預繳稅款印花稅已交,電子稅務局的印花稅申報表還需要填報嗎?



電子稅務局的印花稅申報表還需要填報,已預繳的印花稅,可填在已繳稅金列
2020 06/11 09:34

84785014 

2020 06/11 09:36
開票金額是50萬,預繳印花稅是150。電子稅務局申報表填時小規模有減征額,這樣還要退稅啊

文文老師 

2020 06/11 09:38
是的,預繳時就多繳了,可以申請退稅的

84785014 

2020 06/11 09:43
我也可以直接不填0申報,不退稅吧?

文文老師 

2020 06/11 09:44
可以放棄減征優惠,不退稅,但還是要申報。

84785014 

2020 06/11 09:45
直接0申報就可以了,是吧?

文文老師 

2020 06/11 09:46
不是,是減免稅優惠,直接不選。仍然按50萬申報,150元填在已繳稅列,最后結果是應交印花稅0

84785014 

2020 06/11 09:46
還有老師,預繳的印花稅是直接計入管理費用還是營業稅金及附加?還有預繳稅款時還繳了0.4%的個人所得稅這個計入哪個科目?

文文老師 

2020 06/11 09:48
印花稅是直接計入 營業稅金及附加

84785014 

2020 06/11 09:48
但我填的時候我預繳150,我填到已交稅款150,后面有減征額就是-75了。放棄優惠退稅

84785014 

2020 06/11 09:49
個人所得稅呢?也是計入營業稅金及附加嗎?

文文老師 

2020 06/11 09:52
個人所得稅,如果不要員工承擔,可計入營業外支出或工資費用,該個稅不能稅前扣除

84785014 

2020 06/11 09:53
那就是在匯算清繳時要調出對吧?

文文老師 

2020 06/11 09:54
是的,在匯算清繳時要調出

84785014 

2020 06/11 10:03
老師,勞務公司的賬務處理是這樣的嗎?

文文老師 

2020 06/11 10:13
一題一問,請重新提問。新問題,若接著在原來問題提問,對老師來說,按一個問題統計結算。
