問題已解決
房地產企業前期沒有銷售收入,但發生前期進項稅額,已經認證,申報增值稅時是否要將認證的進項稅額填寫在“待抵扣進項稅額”欄?還是填寫在本期進項稅額欄



你好,應該填寫在本期申報本期抵扣欄次,沒有銷項稅額就進入留底了
2020 06/10 11:33

84784997 

2020 06/10 11:41
待抵扣進項稅額欄不需要填寫是嗎?

佟老師 

2020 06/10 12:52
你好,你說的欄次不用填寫的

房地產企業前期沒有銷售收入,但發生前期進項稅額,已經認證,申報增值稅時是否要將認證的進項稅額填寫在“待抵扣進項稅額”欄?還是填寫在本期進項稅額欄
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