問題已解決
老師,我剛接手家建筑工程公司,上個(gè)會(huì)計(jì)沒把收入,和購入的材料入賬,只做了稅額,來回抵稅,就是進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,用的是其他應(yīng)收款_其他科目來回抵稅,那我怎么把收入和料入到賬里,而且收的款也是走的其他應(yīng)收款銷售方和購入的料都走的是銷售方,是我家銀行收款和付款,,1先入收入,和料就得結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,可是沒票成本不夠,這是2019年的賬,報(bào)表和賬都對(duì)不上,因?yàn)闆]有收入和料,也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢



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2020 06/09 21:43

陳詩晗老師 

2020 06/09 21:49
看半天沒太明白你的意思
你直接把你做賬的分錄發(fā)出來
現(xiàn)在問題是什么,是稅額放其他應(yīng)收款了?
