問題已解決
老師,代扣代繳手續費,銷項稅額轉到未交增值稅里面怎么做分錄?



你好, 是收返還的三代續費嗎 ?
2020 06/09 09:04

84784999 

2020 06/09 09:12
就是平時我們員工代扣代繳個稅手續費,稅務局按2%返給公司,之前我已經將比筆手續費計入其它收入,及計提了銷項稅和附加稅,現在需要將銷項稅轉入未見增值稅是吧?這個分錄怎么做?

玲老師 

2020 06/09 09:36
借銀行存款貸,其他收益應交稅費,應交增值稅,如果你是一般納稅人,期末需要結轉到未交增值稅,這個科目,計提附加稅,借稅稅金及附加貸應交稅費,繳納稅款,借應交稅費貸銀行存款,

84784999 

2020 06/09 09:43
老師,我現在就是不知道從銷項稅額結轉到未交增值稅的分錄怎么做?

玲老師 

2020 06/09 09:51
借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸應交稅費轉出未交增值稅

84784999 

2020 06/09 09:53
老師,這個要交水利基金和印花稅嗎?

84784999 

2020 06/09 09:54
這個是專款專用嗎?公司不打算把這個是給員工。那用的時候是否可以和正常在銀行的存款一樣?不需要在用的時候計入其它業務支出吧?

玲老師 

2020 06/09 09:57
不用繳納印花稅,水利基金,地方稅種,各地政策不一樣,有的地區按收入交的,你有收入就需要繳納水利基金減免政策,月不超過十萬,季度不超過30萬可以免水利基金,

84784999 

2020 06/09 11:40
老師,我有進項抵扣,等于不需要交這個代扣手續費的增值稅,我最后轉出分錄怎么做啊

玲老師 

2020 06/09 12:00
把進項也是轉到轉出未交增值稅,如果不用交稅就不用寫分錄了

84784999 

2020 06/09 13:50
不明白老師的意思?1、我現在抵扣稅額有10000元,那我不用做分錄?等于我現在這個增值稅還是在銷項稅里面?我現在的分錄是:

84784999 

2020 06/09 13:53
進項稅額有20萬,我現在該怎么做分錄?(怎么轉到未交增值稅?還是說不用轉?)

玲老師 

2020 06/09 14:14
借轉出未交增值稅 貸進項

84784999 

2020 06/09 15:13
在做您說的貸進項的分錄前,這個分錄還要做嗎?借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸應交稅費轉出未交增值稅

玲老師 

2020 06/09 15:20
你有跡象就把進項從貸方轉到轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅貸進項,如果沒有進項,就不結轉

84784999 

2020 06/09 15:30
老師,按照您說的分錄我做完后,科目余額表的余額是這樣的,請幫我看一下是否正確?

玲老師 

2020 06/09 15:35
結轉銷項稅額、進項稅額
增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84784999 

2020 06/09 15:55
老師按照您說的第一部第二部完成了分錄,最后轉出未交增值稅余額為0,是否正確?附件請查看。謝謝

玲老師 

2020 06/09 16:00
按照我上面發的分錄,你把對應的余額結轉了,那就正確了
