問題已解決
我們公司是用了待轉銷項稅這個科目的,上半年一直在用,但是從這個月不再啟用待轉,直接為銷項稅額!待轉銷項這個科目上有余額,也就是說尾款沒有收回還轉不了,問題來了,這個月生成憑證,直接就是銷項稅,那我再將待轉銷項稅的轉到銷項稅里面,不就重復了嗎?



您好,您的待轉銷項稅是什么情況下形成的,是因為分期確認收入的嗎
2020 06/05 22:21

84785005 

2020 06/05 22:23
以前的代轉銷項稅是因為賬期也就是你說的分期確定收入形成的!
現在這個月突然的不使用代轉銷項稅額直接用銷項稅,那我在轉的時候我就感覺重復了呀!

84785005 

2020 06/05 22:25
以前是通過借:待轉銷項稅 貸:銷項稅額,這樣轉出來!但這個月是直接通過,銷項稅生成憑證!我的問題是我的代轉銷項稅里面有余額,我在這一兩個月還是要,按照收回的款項去轉出來,但現在同時又有銷項稅額,這樣不就重復啦!

文老師 

2020 06/05 22:30
是的,您還是需要把待轉銷項稅額轉平的,有個過度階段的

84785005 

2020 06/05 22:35
關鍵是我們是系統生成,已經把科目改成了銷項稅,直接就通過銷項稅額形成憑證! 在5月份也有一些收回的款項和已開增值稅的,這樣就與銷項稅額重復了,我覺得在這個處理上是不是有點不對頭!

文老師 

2020 06/05 22:36
那或者就需要把以前確認的待抵扣紅沖了

文老師 

2020 06/05 22:37
不好意思,筆誤了,那或者就需要把以前確認的待轉銷項紅沖了

文老師 

2020 06/05 22:37
不好意思,筆誤了,那或者就需要把以前確認的待轉銷項紅沖了

84785005 

2020 06/05 22:39
我現在處理的話是
借待轉銷項稅
貸銷項稅額
系統自動生成的
借應收賬款
貸主營業務收入
貸銷項稅
第二個分錄里有部分是第一個分錄的會額
但這兩個都在貸方,如果相加的話不就重復了嗎?

文老師 

2020 06/05 22:44
你的意思是原來的待轉銷項直接改了是嗎

84785005 

2020 06/05 22:47
高層不讓用這個科目待轉!
但我這邊不知道如何銜接呢?

文老師 

2020 06/05 22:48
直接改了的話,那就是實際已經轉到銷項稅額了

84785005 

2020 06/05 22:50
待轉有余額要按回款待轉到銷項稅!
本月生成憑證直接是銷項稅額!這兩處的銷項稅額有重復的金額!

文老師 

2020 06/06 09:45
也就是轉了一遍,再又做了一遍嗎
