問題已解決
你好,剛跟一個公司交接了外賬和內賬,沒什么經驗,現在接到手,第一步是要怎么做?



你好 先建賬起來 。根據期末余額來建賬 然后根據實際業務 延續做賬就行了。 你們交接回來的賬 你最好是核對下賬賬 賬實 賬表是否一致
2020 06/02 11:17

84784958 

2020 06/02 11:21
那他前期做的賬,是要用金蝶軟件導過來是嗎

meizi老師 

2020 06/02 11:23
你好 你可以倒過來 也可以根據期末余額來建賬就行 了。不需要之前的賬務 。

84784958 

2020 06/02 11:24
根據資產負債表的期末余額嗎

84784958 

2020 06/02 11:27
老師,能解釋一下為什么可以不用以前的賬務嗎?

meizi老師 

2020 06/02 11:27
你好 根據科目余額表的 具體明細科目來建賬的

84784958 

2020 06/02 11:33
那要先整理外賬,還是內賬

meizi老師 

2020 06/02 11:39
你好 外賬 因為到時有申報期的

84784958 

2020 06/02 13:26
一般內賬拿到手,怎么整理?第一步怎么做

meizi老師 

2020 06/02 13:27
你好 你要根據當期期末的余額來建賬 先建賬

84784958 

2020 06/02 13:59
老師,什么事長期待攤費用?

meizi老師 

2020 06/02 14:01
你好 需要攤銷一年以上的費用 是計入這個科目來核算的

84784958 

2020 06/02 14:09
比如,銀行設備每個月17塊,員工社保費。他們都放在長期待攤費用_開辦費是可以的嗎

meizi老師 

2020 06/02 14:11
你好 可以的 籌建期的話 可以

84784958 

2020 06/02 16:48
如果老板急著整理內賬,可以先整理內賬,然后整理內賬時是不用看外賬的嗎?就單獨看外賬就可以了嗎?

meizi老師 

2020 06/02 16:56
你好 嗯可以的 。 但是你們要分別來建賬 。

84784958 

2020 06/02 16:59
1,就是各自理清楚了,就可以各自建賬是這個意思嗎?
2,然后長期待攤費用可以放在籌建期間,那么什么時候要結轉?
3,籌建期是公司未經營的前期嗎?

meizi老師 

2020 06/02 17:05
你好 1. 是的 2. 進入營業期 到時結轉 分攤 3. 是的取得第一筆營業收入之前的發生的費用計入籌建期
