問題已解決
勞務分包費。錢我司付給勞務公司了,但勞務公司還沒給發票我們。 那我們轉出的 這筆錢 ,是不是 只能先掛在往來?



您好,您的理解非常正確。但若勞務已發生,則應在成本費用核算,往來中掛暫估。
2020 06/01 15:13

84785034 

2020 06/01 15:17
是發生了。
如果掛暫估,是不是每月末都要沖掉暫估,次月再重新暫估?每個月都如此循環操作,直到收到發票為止?

小林老師 

2020 06/01 15:20
您好,您的理解非常正確,否則很可能造成收入成本不匹配。
