問題已解決
我們賣給客戶原材料怎么做分錄,是不是,借應收帳款,貸原材料,收到客戶的錢就借,銀行存款,貸其他業務收入



你好,工業的是嗎
對方確認收貨了,借應收賬款貸其他業務收入、應交稅費
借其他業務成本貸原材料
2020 05/30 12:32

84784968 

2020 05/30 12:33
工業內賬

84784968 

2020 05/30 12:34
為什么要其他業務成本

84784968 

2020 05/30 12:35
直接借應收帳款,貸,原材料不行嗎

郭老師 

2020 05/30 12:37
產品是你的主營,材料銷售是你的其他業務,有其他業務收入也有其他業務成本
你那么做你的成本少了
應收賬款還有余額

84784968 

2020 05/30 12:40
那我直接做借其他業務收入,貸原材料,收到錢后,就借銀行存款,貸其他業務收入

郭老師 

2020 05/30 12:41
那你的利潤在哪里體現

郭老師 

2020 05/30 12:41
你的購買價格和銷售價格不一樣吧

84784968 

2020 05/30 13:31
是一樣的

郭老師 

2020 05/30 13:33
一樣的可以這么做的

84784968 

2020 05/31 10:16
還有,想問一下,我倉庫有原材料,包裝材料,半成品,成品,例如4月底的盤點金額總共加起來是10萬元,我5月底原材料,包裝材料,半成品,成品加起來15萬,我想核算這個月耗用了多少材料,我想進行倒算形式處理,應該成品那個數不用加上去吧

郭老師 

2020 05/31 10:46
成本是這個月入庫的嗎?

84784968 

2020 05/31 10:48
是的,都是當月入庫

郭老師 

2020 05/31 11:21
成品都是當月生產的嗎
剛才打錯了
是的話不加
但是你的原材料耗用已經加上了
