問題已解決
上個月暫估入庫 借:庫存商品-暫估 10萬 貸:應付賬款-暫估 10萬 結轉成本 借:主營業務成本10萬 貸:庫存商品10萬 本月發票回來庫存商品10萬(含13%稅) 那我該怎么做賬???



你好
借;應付賬款——暫估10萬,貸;庫存商品10萬
借;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
借;庫存商品,貸;主營業務成本(這個是對之前多結轉的成本做紅沖 )
2020 05/28 14:29

84784951 

2020 05/28 14:33
那如果我之前暫估的是庫存商品10萬,但是現在實際回來的發票是機器10萬,那么我又應該怎么做賬?

鄒老師 

2020 05/28 14:40
你好
借;應付賬款——暫估10萬,貸;庫存商品10萬
借;固定資產,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
借;庫存商品,貸;主營業務成本,把之前結轉的成本紅沖
