問題已解決
管理費用-辦公費多計提了200,如何做沖銷分錄?是貸管理費用-辦公費,還是借管理費用-辦公費 負數?



是借管理費用-辦公費 負數? 管理費用不能做貸方,除了結轉損益
2020 05/26 15:23

84784953 

2020 05/26 15:25
貸方是其他應付款負數嗎 還是借其他應付款正數?

maize老師 

2020 05/26 15:37
貸其他應付款這個負數,

管理費用-辦公費多計提了200,如何做沖銷分錄?是貸管理費用-辦公費,還是借管理費用-辦公費 負數?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容