問題已解決
客戶當月有進項稅額,當月應繳納的增值稅不是應該是銷項稅額減去進項稅額嗎



你好 是的 你還得考慮下 你的留抵進項稅是不是有的
2020 05/15 16:04

84784996 

2020 05/15 16:45
某企業為小規模納稅人,購入原材料的增值稅專用發票上價款為10000,增值稅稅額為1300,當月銷售產品開具的增值稅發票注明含稅價款為123600,適用稅率為3%,那當月應該繳納的增值稅是2300,對嗎?

meizi老師 

2020 05/15 16:51
你是小規模不會抵扣的 所以 你的增值稅=123600除以1.03*3% =3600

84784996 

2020 05/15 16:58
小規模不抵扣?那要怎樣的才能抵扣呢

meizi老師 

2020 05/15 17:05
嗯是的 一般納稅人取得合理的發票才可以抵扣 。小規模取得首次購買的稅盤和每年服務費是可以全額抵扣的
